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财务信息公开

民乐县人民检察院 2023年单位预算公开

时间:2023-02-20 15:10:18 来源:  作者: 点击数:

民乐县人民检察院

2023年单位预算公开情况说明



第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:

一、单位职责

人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.根据县委、上级人民检察院的指示、工作部署,确定本院检察工作,组织贯彻落实。

4.在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪线索,报上级人民检察院决定立案侦查。

5.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

6.负责对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7.依法开展提起公益诉讼工作。

8.负责开展对看守所的执法活动的法律监督工作。

9.受理向县人民检察院的控告申诉。

10.负责对管辖案件的审查和分流,内部执法活动的监督管理和案件流程监控;负责扣押、冻结赃款赃物的管理;组织协调案件质量评查和检察业务考评。

11.负责本院检察机关队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作;依法管理检察官及其他检察人员;制定相关人员管理办法,组织本院干部教育培训工作。

12.协同县委主管部门管理和考核应当由其管理和考核的本院干部。依法提请县人民代表大会常务委员会决定任免相关人员的法律职务。

13.负责本院的财务装备、检察技术信息工作。

14.负责其他应当由县人民检察院承办的事项。



二、机构设置

(一)机关内设机构

民乐县人民检察院内设6个职能部门,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、和纪检组。


(二)参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位。

(三)直属事业单位

无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2023年收入预算1208.22万元(详见部门预算公开表1,2),比2022年预算增加168.44万元,增长16.2%,增长的主要原因是人员增加2人,人员经费及共用经费增加。包括:一般公共预算收入989.69万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入0.03万元,其他收入218.50万元。

1、收入预算构成

一般公共预算收入 政府性基金预算收入 其他收入 上年结转收入


 

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(二)支出预算

2023年支出预算1208.22万元(详见部门预算公开表3)。其中,当年财政拨款989.69万元,比2022年预算减少50.09万元,下降4.8%,下降的主要原因是上年度结转资金减少,当年财政拨款(详见部门预算公开表4)主要是:

1.公共安全支出838.65万元;

2.社会保障和就业支出56.15万元;

3.卫生健康支出38.11万元;

4.住房保障支出56.78万元。

2、支出预算构成

公共安全支出 社会保障和就业支出 生健康支出 undefined 住房保障支出


 


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四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出989.69万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出724.69万元,比2022年预算增加67.25万元,增长10.2%,增长的主要原因是人员增加2人,人员经费及共用经费增加。

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算265.00万元,比2022年预算增加30.00万元,增长12.8%,增长的主要原因是项目支出财政拨款增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费60万元。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金205万元。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

2.公务接待费1.53万元,比2022年预算增加0.05万元,增长3.4%,增长的主要原因是增加2人,公务接待测算基数增加。

3.公务用车购置及运行维护费17.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费17万元),与上年持平。

4.培训费1.42万元,比2022年预算增加0.01万元,增长0.7%,增长的主要原因是增加2人,培训费测算基数增加。

5.会议费0.00万元,与上年持平。

“三公”经费预算18.53万元,比2022年预算增加0.05万元。

3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置

undefined培训费 会议费


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六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费76.72万元,比2022年预算增加12.13万元。增长18.8%,增长的主要原因是车辆及人员增加,取暖费及办公经费增加。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额539.40万元,其中:政府采购货物预算433.93万元,政府采购工程预算37.87万元,政府采购服务预算67.60万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2339.01万元。其中:办公用房6802.46平方米,价值1674.54万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆,价值44.05万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约433.93万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入,2023年计划征收0万元。

(三)重点项目情况

2023年,本院申报多功能会议室建设项目,购买并安装7个大项77个小项的设备,投入资金233.98万元。

(四)部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况。2022年度检察业务综合保障经费与政法转移支付资金纳入预算绩效管理,在项目执行过程中,严格按照《甘肃省财政厅、甘肃省高级人民法院、甘肃省人民检察院关于甘肃省省以下地方法院检察院政府采购活动有关事项的通知》等文件规定,在政府采购活动中,严格执行采购预算,未有无预算、超预算采购事项发生,做到了依法理财、勤俭办事、量入为出、保障重点、综合平衡、讲求绩效的财务管理原则,确保单位各项资产的安全有效使用。

(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金,涉及财政支出265.00万元。其中:涉及一般公共预算项目13个,涉及财政支出265.00万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

11、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映民乐县人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映民乐县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项):反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

14、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映民乐县人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

29、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

31、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

32、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

33、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

34、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

36、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

37、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

38、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

39、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

42、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

43、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

44、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

45、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

46、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

47、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

48、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

49、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

50、商品和服务支出(类)被装购置费(款):反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。

51、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

52、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

53、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

54、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

55、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

56、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

57、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

58、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

59、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

60、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

61、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

62、资本性支出(类)房屋建筑物购建(款):反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

63、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

64、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

民乐县人民检察院

20230216


附件:1.民乐县人民检察院2023年预算表

2.民乐县人民检察院2023年预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

989.69

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出

1,057.18

五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

56.15

九、其他收入

218.50

九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

38.11



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

56.78



二十一、粮油物资事务




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

1,208.19

本年支出合计

1,208.22





十、上年结转

0.03

二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

1,208.22

支出总计

1,208.22


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

989.69

经费拨款

989.69

本年收入合计

1,208.19











十、上年结转

0.03

财政性资金结转

0.03

一般公共预算收入结转

0.03

政府性基金预算收入结转


国有资本经营收入结转


非财政性资金结转


教育专户结转


十一、上年结余


财政性资金结余


一般公共预算收入结余


政府性基金预算收入结余


国有资本经营收入结余


非财政性资金结余


收入合计

1,208.22


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

1,208.22

724.69

483.50

0.03

[204]公共安全支出

1,057.18

573.65

483.50

0.03

[20404]检察

1,057.18

573.65

483.50

0.03

[2040401]行政运行

567.83

567.83



[2040402]一般行政管理事务

60.03


60.00

0.03

[2040450]事业运行

5.82

5.82



[2040499]其他检察支出

423.50


423.50


[208]社会保障和就业支出

56.15

56.15



[20805]行政事业单位养老支出

55.46

55.46



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.46

55.46



[20899]其他社会保障和就业支出

0.69

0.69



[2089999]其他社会保障和就业支出

0.69

0.69



[210]卫生健康支出

38.11

38.11



[21011]行政事业单位医疗

38.11

38.11



[2101101]行政单位医疗

21.98

21.98



[2101103]公务员医疗补助

16.13

16.13



[221]住房保障支出

56.78

56.78



[22102]住房改革支出

56.78

56.78



[2210201]住房公积金

56.78

56.78




表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

989.69

一、本年支出

989.69

(一)一般公共预算财政拨款

989.69

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出

838.65



(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

56.15



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

38.11



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

56.78



(二十一)粮油物资事务




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






989.69

989.69


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501048]民乐县人民检察院

989.69

989.69

724.69

265.00








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

989.69

724.69

265.00

204

公共安全支出

838.65

573.65

265.00

20404

检察

838.65

573.65

265.00

2040401

行政运行

567.83

567.83


2040402

一般行政管理事务

60.00


60.00

2040450

事业运行

5.82

5.82


2040499

其他检察支出

205.00


205.00

208

社会保障和就业支出

56.15

56.15


20805

行政事业单位养老支出

55.46

55.46


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.46

55.46


20899

其他社会保障和就业支出

0.69

0.69


2089999

其他社会保障和就业支出

0.69

0.69


210

卫生健康支出

38.11

38.11


21011

行政事业单位医疗

38.11

38.11


2101101

行政单位医疗

21.98

21.98


2101103

公务员医疗补助

16.13

16.13


221

住房保障支出

56.78

56.78


22102

住房改革支出

56.78

56.78


2210201

住房公积金

56.78

56.78



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

724.69

638.47

86.22

301

工资福利支出

637.08

637.08


30101

基本工资

206.58

206.58


30102

津贴补贴

166.58

166.58


30103

奖金

26.30

26.30


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

55.46

55.46


30110

职工基本医疗保险缴费

20.80

20.80


30111

公务员医疗补助缴费

16.13

16.13


30112

其他社会保障缴费

1.87

1.87


30113

住房公积金

56.78

56.78


30199

其他工资福利支出

86.58

86.58


302

商品和服务支出

86.22


86.22

30201

办公费

1.83


1.83

30205

水费

0.36


0.36

30206

电费

2.03


2.03

30207

邮电费

3.77


3.77

30208

取暖费

2.24


2.24

30211

差旅费

18.64


18.64

30213

维修(护)费

1.40


1.40

30216

培训费

1.42


1.42

30217

公务接待费

1.53


1.53

30228

工会经费

14.91


14.91

30229

福利费

7.35


7.35

30231

公务用车运行维护费

4.00


4.00

30239

其他交通费用

26.64


26.64

30299

其他商品和服务支出

0.10


0.10

303

对个人和家庭的补助

1.39

1.39


30305

生活补助

1.39

1.39



表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

[501048]民乐县人民检察院

18.53


1.53


17.00


1.42


表九、一般公共预算机关运行经费

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

76.72

41.72

35.00

1

[30201]办公费

16.83

1.83

15.00

2

[30202]印刷费




3

[30205]水费

0.36

0.36


4

[30206]电费

2.03

2.03


5

[30207]邮电费

3.77

3.77


6

[30208]取暖费

22.24

2.24

20.00

7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费

18.64

18.64


9

[30213]维修(护)费

1.40

1.40


10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费

7.35

7.35


13

[30231]公务用车运行维护费

4.00

4.00


14

[30299]其他商品和服务支出

0.10

0.10


15

[31002]办公设备购置





表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数



**

1

















未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表


单位名称

民乐县人民检察院

联系人

王海燕

联系电话

18193640097

单位职能

依据

三定方案

职能概述

人民检察院施国家的法律监督机关

近三年单位职能是否出现过重大变化

变化内容

单位基本信息

直属单位包括

内设职能部门

第一检察部第二检察部第三检察部办公室政治部纪检组

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

32

29

28

1

0

单位基本制度建设情况

¨财务管理 ¨预算管理 ¨财政专项资金管理 ¨重点工作管理 ¨资产管理 ¨人力资源管理 ¨政府采购管理 ¨合同管理 ¨工程建设管理 ¨档案管理

上年预算情况(万元)

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

1,039.78

170.00

1,209.97

0.99

0.03

当年预算构成(万元)

单位收入预算

单位支出预算

上级财政拨款

989.69

人员经费

666.17

本级财政安排

0.00

公用经费

58.52

其他资金

218.50

项目经费

483.50

收入预算合计

1,208.19

支出预算合计

1,208.19

其他需要说明的问题


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

“三公经费”控制率

1

项目支出预算执行率

1

结转结余变动率

1

基本支出预算执行率

1

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

履职效果

部门履职目标

廉政教育

正常开展

党的建设

正常开展

部门效果目标

理论学习

12

慰问职工

12

干部培训

100人次

服务对象满意度

群众满意(%

90%

社会影响

违规发生数

0

单位获奖数

2

能力建设

长效管理

管理机制完备性

完备

档案管理

档案管理机制完备性

完备


















省级部门预算项目支出绩效目标表
 
2023年度)


申报单位名称

民乐县人民检察院


一级项目名称

执法办案费

二级项目名称

检察业务综合保障经费(本级)


项目类型

延续性项目

资金用途

业务类


资金性质

一般公共预算

项目分类

专项工作经费


项目资金(万元)

60

其中:中央补助安排

0


省级财政安排

60


年度绩效目标

对标省市院要求,横向对照其他兄弟县院,加强学习沟通,纵向对历史同期数据进行梳理,进一步找出工作中的盲点、堵点和空白点,攻坚克难,各部门加强协作配合,把核心业务数据放在心上、抓在手上,力争完成既定的各项业务指标,各项工作要持续推进,重实质、抓落实,强规范,不断打造特色和亮点。


一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值


产出指标

数量指标

专项行动开展次数(次)

>=2


开展公益活动

>=5


法治进校园活动

>=5


办案数量

上升或持平


专项业务培训覆盖率

>=80%


宣传教育材料印刷发放

>=2万册


质量指标

办案质量

全部为合格案件


装备保存完整性

完整


装备配置符合工作需求度

符合


培训考核通过率

>=80%


维护设备平均完好率

>=80%


时效指标

相关业务办理及时性

及时


装备配置及时性

及时


成本指标

办案经费变动率

<=10%


装备成本变动率

<=10%


效益指标

经济效益指标

公益诉讼工作支持率

支持


依法保有国有资产

有效保护


社会效益指标

社会关注度

提高


公益活动宣传力度

较大


生态效益指标

保护生态环境

有效保护


可持续影响指标

对政策响应的及时性

及时响应


跨部门协调度

协调度高


满意度指标

满意度指标

干警满意度

>=80%


群众满意度

>=70%


省级部门预算项目支出绩效目标表
 
2023年度)

申报单位名称

民乐县人民检察院

一级项目名称

基层公检法司转移支付

二级项目名称

中央政法转移支付资金(本级)

项目类型

延续性项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其他项目

项目资金(万元)

205

其中:中央补助安排

205

省级财政安排

0

年度绩效目标

积极落实司法体制改革飞,努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的检察队伍。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

开展专项行动

>=2

开展公益活动

>=5

法治进校园活动

>=24

办案数量

上升或持平

专项业务培训覆盖率

>=80%

宣传教育材料印刷发放

>=2万册

质量指标

办案质量

全部为合格案件

装备保存完整性

完整

装备配置符合工作需求度

符合

培训考核通过率

>=80%

维护设备平均完好率

>=80%

时效指标

相关业务办理及时性

及时

装备配置及时性

及时

成本指标

办案经费变动率

<=10%

装备成本变动率

<=10%

效益指标

经济效益指标

依法保有国有资产

有效保护

公益诉讼工作支持率

支持

社会效益指标

社会关注度

提高

公益活动宣传力度

较大

生态效益指标

保护生态环境

有效保护

可持续影响指标

对政策响应的及时性

及时响应

跨部门协调度

协调度较高

满意度指标

满意度指标

干警满意度

>=80%

群众满意度

>=70%



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