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甘肃省张掖市人民检察院2025年预算公开情况

时间:2025-02-24 15:18:13 来源:  作者: 点击数:

甘肃省张掖市人民检察院

2025年单位预算公开情况说明


 

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

甘肃省张掖市人民检察院是国家法律监督机关,主要任务是依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一、正确实施。主要职责为:依据中华人民共和国宪法和法律实施法律监督,审查批准逮捕公安机关(国家安全机关)提请的刑事案件犯罪嫌疑人,对符合法定刑事案件提起公诉,对侦查机关立案活动进行监督,对刑事、民事、行政审判活动、执行活动通过抗诉等方式实施法律监督。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

我院现有机关内设机构14个,包括:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、案管办、检务督察处、检察信息技术处、计划财务装备处,按照各自的职能行使职权。

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位

(三)直属事业单位

 

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算1,911.08万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

(一)收入预算

2025年收入预算1,911.08万元(详见单位预算公开表12)。包括:

一般公共预算收入1,910.22万元,占99.96%

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%

上年结转收入0.86万元,占0.04%

其他收入0.00万元,占0.00%

1、收入预算构成

一般公共预算收入 政府性基金预算收入 当年其他收入 上年结转收入

 

 




 


(二)支出预算

2025年支出预算1,911.08万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出1,430.22万元,占74.84%;项目支出480.00万元,占25.12%;上年结转收入0.86万元,占0.04%

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1,910.22万元,包括:公共安全支出1,625.01万元、社会保障和就业支出111.01万元、卫生健康支出64.57万元、住房保障支出109.63万元。

具体安排情况如下(详见单位(单位)预算公开表4,5,6,7):

2、支出预算构成

公共安全支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出

 

 




 


(一)基本支出

2025年基本支出1,430.22万元,比2024年预算减少28.76万元,下降2.0%,下降的主要原因是2024年我院人员减少,全年共退休4人,因此人员经费及公用经费均有下降。

其中:人员经费支出1,249.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费支出181.12万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2025年一般公共预算项目支出480.00万元,比2024年预算减少70万元,下降12.7%,下降的主要原因是我院根据过紧日子相关要求,结合本院项目建设实际情况,对项目申报进行严格审批,压减支出节约资金,因此项目支出降低少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2025年预算数为1,110.18万元,比2024年预算减少34.87万元,下降3.0%,下降的主要原因是本年度人员减少,与人员相关的各项经费均有下降。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为480.00万元,比2024年预算减少70万元,下降12.7%,下降的主要原因是本年度对加强对项目申报的前期论证,削减项目建设,节约项目资金。

3、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):2025年预算数为34.83万元,比2024年预算增加5.65万元,增长19.4%,增长的主要原因是人员较上年有变动,因此人员各项经费上涨。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025年预算数为21.91万元,比2024年预算增加3.03万元,增长16.0%,增长的主要原因为离休干部离休费调增,因此离休费上涨。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为88.07万元,比2024年预算减少1.52万元,下降1.7%,下降的主要原因是本年度人员减少,缴费基数下降,因此社会保障缴费支出测算数减少。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为1.03万元,比2024年预算减少0.09万元,下降8.0%,下降的主要原因是本年度人员减少,缴费基数减少,因此其他社会保障缴费支出测算数减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为34.79万元,比2024年预算减少0.71万元,下降2.0%,下降的主要原因是本年度人员减少,缴费基数减少,因此医疗保险缴费支出测算数减少。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为29.78万元,比2024年预算增加1.72万元,增长6.1%,增长的主要原因是在职人员较上年有变动,因此公务员医疗补助支出经费保障相应增加。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为109.63万元,比2024年预算减少1.97万元,下降1.8%,下降的主要原因是本年度人员减少,核算基数降低,因此住房公积金支出测算数减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算56.47万元,较2024年预算减少5.34万元。

1.因公出国(境)费用9.00万元,与上年预算持平,主要原因是严格落实“过紧日子”有关要求,厉行节约,因公出国(境)经费与上年预算持平。

2.公务接待费2.92万元,比2024年预算减少0.05万元,下降1.7%,下降的主要原因是根据过紧日子相关要求,降低接待标准,严控接待支出,降低接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费44.55万元(其中:公务用车购置22.00万元,公务用车运行维护费22.55万元),比2024年预算减少5.29万元,下降10.6%,下降的主要原因是一是根据过紧日子相关要求严格管理车辆,降低车辆运行成本,二是降低购车标准,将原定购买的越野车变为轿车。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费12.89万元,比2024年预算增加4.06万元,增长46.0%,增长的主要原因是本年度针对办案薄弱环节,加大培训力度,强化培训内容。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费3.00万元,比2024年预算增加0.6万元,增长25.0%,增长的主要原因是本年度拟承办黑河流域保护推进会,会议各项支出较大。

3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

会议费 培训费

因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置

 

 




 


六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费221.30万元,比2024年预算减少4.1万元,下降1.8%,下降的主要原因是根据过紧日子相关要求,加强对水电暖相关费用的控制,在保证机关正常运行基础上努力降低机关运行费用。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额359.00万元,其中:政府采购货物预算78.62万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算280.38万元。

2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5,132.54万元。其中:办公用房8,761.89平方米,价值2,145.74万元。预算单位共有公务用车6辆,价值145.59万元。单价20万元以上的设备价值997.35万元。2025年拟采购固定资产约67.14万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入,2025年计划征收0.00万元。

(三)重点项目情况

项目名称:中央政法转移支付资金

1、项目概况:主要用于为保证检察业务正常开展所需经费。为贯彻《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》精神(高检发装字{2016}27号,及《人民检察院财务管理暂行办法 》,完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制,充分保障“四大检察”需求,结合本院六项重点工作,突出保障重点、着力保障司法办案、检察改革、教育培训的经费需要;加大科技装备经费投入,重点保障信息化装备和检察业务装备经费需求,为深入实施科技强检战略提供经费保障。

2、立项依据:《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》精神(高检发装字{2016}27号,及《人民检察院财务管理暂行办法 》

 3、实施主体:甘肃省张掖市人民检察院

4、实施周期:按照年度周期实施

5、实施计划:1、聚焦法律监督主业、提升检察公信力,推进刑事、民事、行政和公益诉讼为主责主业的“四大检察”发展,完善办案机制,加强办案经费的保障力度,利用本年度安排的转移支付资金用于办案服务; 2、突出保障重点、着力保障司法办案,检察改革、教育培训经费需要,重点保障信息化装备和检察业务装备、资产的维修使用和两房建设的正常维护运行经费需求。

6、年度预算安排:年度预算330万元

7、预期总体目标:1.坚决维护国定安全和社会稳定,严厉打击各类刑事犯罪,全力维护国家政治安全和社会大局稳定。2依法能动履行“四大检察”,扎实开“检护民生”专项行动;统筹推进黑河流域保护;加大对行政违法行为监督、行刑反向衔接;促进未成年人“六大保护”融通发力,为未成年人健康成长提供有力的司法保障。3.多举措助力矛盾化解,培树典型案例,总经先进经验。4.加强队伍素能建设,全力提升检察队伍业务素能。5.健全管理制度,提高预算及绩效管理水平,加强教育培训、新闻宣传、检察文化纪检监察等工作,合理配置资源,严格控制办案成本,提高资金使用效益。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100.00%

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展16月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分指标值设置不合理,项目绩效指标设置不够细化。开展19月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:目标设置不够细化。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:加强绩效目标管理,合理设置指标值,根据绩效项目分解形成绩效指标,使绩效指标能全面反映预算执行情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,单位整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况::随单位决算报送财政和随决算按时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元,2025年度减少单位预算项目0个,增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标37个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标13个、三级指标51个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

11、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映甘肃省张掖市人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映甘肃省张掖市人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映甘肃省张掖市人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映甘肃省张掖市人民检察院开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

29、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

31、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

32、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

33、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

35、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

36、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

37、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

38、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

39、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

40、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

45、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

46、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

47、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

48、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

50、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

52、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员钟点工工资,稿费、翻译费,咨询费、评审费等。

53、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

54、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

55、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

56、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费,过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

57、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

58、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

59、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

60、对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

61、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

62、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

63、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

64、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

65、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

66、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

67、资本性支出(类)无形资产购置(款):反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

甘肃省张掖市人民检察院

20250220

 

附件:1.甘肃省张掖市人民检察院2025年单位预算公开表

2.甘肃省张掖市人民检察院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,910.22

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出

1,625.87

五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

111.01

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

64.57



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

109.63



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

1,910.22

本年支出合计

1,911.08





十、上年结转

0.86

二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

1,911.08

支出总计

1,911.08


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

1,910.22

经费拨款

1,910.22

本年收入合计

1,910.22











十、上年结转

0.86

财政性资金结转

0.86

一般公共预算收入结转

0.86

政府性基金预算收入结转


国有资本经营收入结转


非财政性资金结转


教育专户结转


十一、上年结余


财政性资金结余


一般公共预算收入结余


政府性基金预算收入结余


国有资本经营收入结余


非财政性资金结余


收入合计

1,911.08


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

1,911.08

1,430.22

480.00

0.86

[204]公共安全支出

1,625.87

1,145.01

480.00

0.86

[20404]检察

1,625.87

1,145.01

480.00

0.86

[2040401]行政运行

1,110.18

1,110.18



[2040402]一般行政管理事务

480.86


480.00

0.86

[2040450]事业运行

34.83

34.83



[208]社会保障和就业支出

111.01

111.01



[20805]行政事业单位养老支出

109.98

109.98



[2080501]行政单位离退休

21.91

21.91



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.07

88.07



[20899]其他社会保障和就业支出

1.03

1.03



[2089999]其他社会保障和就业支出

1.03

1.03



[210]卫生健康支出

64.57

64.57



[21011]行政事业单位医疗

64.57

64.57



[2101101]行政单位医疗

34.79

34.79



[2101103]公务员医疗补助

29.78

29.78



[221]住房保障支出

109.63

109.63



[22102]住房改革支出

109.63

109.63



[2210201]住房公积金

109.63

109.63




表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1,910.22

一、本年支出

1,910.22

(一)一般公共预算财政拨款

1,910.22

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出

1,625.01



(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

111.01



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

64.57



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

109.63



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债安排的支出






1,910.22

1,910.22


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501043]甘肃省张掖市人民检察院

1,910.22

1,910.22

1,430.22

480.00








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

1,910.22

1,430.22

480.00

204

公共安全支出

1,625.01

1,145.01

480.00

20404

检察

1,625.01

1,145.01

480.00

2040401

行政运行

1,110.18

1,110.18


2040402

一般行政管理事务

480.00


480.00

2040450

事业运行

34.83

34.83


208

社会保障和就业支出

111.01

111.01


20805

行政事业单位养老支出

109.98

109.98


2080501

行政单位离退休

21.91

21.91


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.07

88.07


20899

其他社会保障和就业支出

1.03

1.03


2089999

其他社会保障和就业支出

1.03

1.03


210

卫生健康支出

64.57

64.57


21011

行政事业单位医疗

64.57

64.57


2101101

行政单位医疗

34.79

34.79


2101103

公务员医疗补助

29.78

29.78


221

住房保障支出

109.63

109.63


22102

住房改革支出

109.63

109.63


2210201

住房公积金

109.63

109.63



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

1,430.22

1,249.10

181.12

301

工资福利支出

1,223.65

1,223.65


30101

基本工资

473.87

473.87


30102

津贴补贴

294.34

294.34


30103

奖金

49.76

49.76


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

88.07

88.07


30110

职工基本医疗保险缴费

33.03

33.03


30111

公务员医疗补助缴费

29.78

29.78


30112

其他社会保障缴费

2.79

2.79


30113

住房公积金

109.63

109.63


30199

其他工资福利支出

142.38

142.38


302

商品和服务支出

181.12


181.12

30201

办公费

33.91


33.91

30205

水费

2.04


2.04

30206

电费

34.28


34.28

30207

邮电费

5.32


5.32

30208

取暖费

0.25


0.25

30211

差旅费

4.33


4.33

30213

维修(护)费

2.92


2.92

30216

培训费

3.17


3.17

30217

公务接待费

2.92


2.92

30228

工会经费

8.52


8.52

30229

福利费

8.65


8.65

30231

公务用车运行维护费

15.55


15.55

30239

其他交通费用

58.21


58.21

30299

其他商品和服务支出

1.05


1.05

303

对个人和家庭的补助

25.45

25.45


30301

离休费

18.51

18.51


30302

退休费

3.40

3.40


30305

生活补助

3.54

3.54



表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

[501043]甘肃省张掖市人民检察院

56.47

9.00

2.92

22.00

22.55

3.00

12.89


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

221.30

108.30

113.00

1

[30201]办公费

38.91

33.91

5.00

2

[30202]印刷费




3

[30205]水费

2.04

2.04


4

[30206]电费

39.28

34.28

5.00

5

[30207]邮电费

5.32

5.32


6

[30208]取暖费

0.25

0.25


7

[30209]物业管理费

60.00


60.00

8

[30211]差旅费

4.33

4.33


9

[30213]维修(护)费

38.92

2.92

36.00

10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费

8.65

8.65


13

[30231]公务用车运行维护费

22.55

15.55

7.00

14

[30299]其他商品和服务支出

1.05

1.05


15

[31002]办公设备购置





表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数



**

1

















未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数



**

1

















未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

2025年度)

单位名称

甘肃省张掖市人民检察院

联系人

赵晓梅

联系电话

0936-8419690

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

1,249.10

上级财政补助

330.00

公用经费

181.12

本级财政安排

1,580.22

合计

1,430.22

其他资金

0.86

项目支出

本级

480.86

收入预算合计

1,911.08

对下转移支付

0.00

支出预算合计

1,911.08

合计

480.86



年度绩效目标

一是强化刑事检察、民事执行监督、民事行政检察、公益诉讼检察工作,全力维护国家政治安全和社会大局稳定;二是巩固扫黑除恶专项斗争成果,促进优化营商法治环境;三是完善社会支持体系,加强部门协作配合,强化品牌建设,推动未成年人犯罪预防和未成人保护工作作;四是用心办好群众身边的小案小事,维护特殊群体合法权益;五是不断完善监督机制,提升群众对检察机关的信任度及满意度;六是加强自身建设,提升队伍素质。

 

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

基本支出预算执行率

90%

项目预算执行率

80%

“三公”经费控制率

5%

结转结余变动率

5%

财会管理

内控制度健全性

逐步健全

经费支出审批制度

严格执行

预算编制科学性

科学

资金使用合规性

合规

预决算公开及时性

及时

采购管理

项目验收通过率

90%

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

100%

人员管理

人事管理制度健全性

健全

聘用制人员管理规范

规范

绩效管理

预算绩效管理工作成效

较上年提升

重点履职指标

30

数量指标

干警素质提升培训次数

8

办案数量

上升或持平

司法救助案件数

4

质量指标

机关正常运转率

100%

干警素质培训合格率

80%

案件评查合格率

95%

案件审结率

80%

时效指标

诉讼档案归档及时性

及时

设备维修维护及时性

及时

未成年人案件提前介入

提前

设备采购及时性

及时

成本指标

政府采购节支率

5%

部门综合指标

30

经济效益

维修运维正常运转率

100%

社会效益

检察业务宣传力度

提升

优化营商环境

优化

生态效益

打击生态犯罪,维护生态秩序

有效打击

服务对象满意度

受众满意度

80%

可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

良好

宣传培训

培训计划完成率

100%

制度建设

制度完善情况

完善

改革创新

典型案例

2

















项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

检察业务综合保障经费

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

甘肃省张掖市人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

150.64

其中:当年财政拨款

150

上年结转资金

0.64

其他资金

0.00

年度绩效目标

紧紧围绕中心大局,完成物业服务采购及物业管理工作,保证车辆安全有序运行,保障全院正常办公和司法办案需要,提高综合保障水平,节约成本,提升资金管理水平,提高资金使用效率

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

物业服务采购节支率节约率

3%

水电能源节约率(%

3%

产出指标

40

数量指标

固定资产清查项目完成数

=1

物业服务采购完成数

=1

公务车运行维护数量

=6

物业人员配备数

=7

维修改造工程完成率

90%

质量指标

内控制度建设

逐步健全

固定资产信息化覆盖率

90%

物业费用支付准确率

=100%

维修改造验收通过率

100%

公务车运行安全率

95%

时效指标

设备维修维护及改造及时性

及时

物业人员配备及时性

及时

安全保障及公务车运行维护及时性

及时

效益指标

20

社会效益

办公办案环境

逐步改善

保障社会稳定发展

有效发展

社会公众认可度

大幅提高

本院正常运转率(%

95%

工作运转稳定率

稳定

满意度指标

10

服务对象满意度

相关部门满意度(%

80%

服务对象满意度(%

80%










 


项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

中央政法转移支付资金

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

甘肃省张掖市人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

330.21

其中:当年财政拨款

330

上年结转资金

0.21

其他资金

0.00

年度绩效目标

1.以保障有力,干警满意为目标,完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制,充分保障“四大检察”需求,结合本院六项重点工作,突出保障重点、着力保障司法办案、检察改革、教育培训的经费需要;加大科技装备经费投入,重点保障信息化装备和检察业务装备经费需求,为深入实施科技强检战略提供经费保障。

2.健全管理制度,提高预算及绩效管理水平,加强教育培训、新闻宣传、检察文化纪检监察等工作,合理配置资源,勤俭节约、注重实效,严格控制办案业务成本,提高资金使用效益。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

项目成本控制数

不超过资金下达数

产出指标

40

数量指标

诉讼档案整理

=2

开展业务培训次数

8

各类宣传材料印刷数

20000

终端、系统建设完成数

=1

开展司法救助数

4

开展各类专项活动次数

8

办理各类案件完成率

80%

开展法律宣传活动次数

5

质量指标

宣传材料印刷合格率

100%

案件质量评查合格率

90%

网络运行畅通日率

=100%

装备验收合格率

100%

案件审结率(%

80%

业务培训人员合格率

95%

时效指标

采购完成及时率

=100%

终端、系统建设完成及时率

=100%

案件办理及时时

及时

日常维修维护及时性

及时

项目实施及时性

及时

开展专项活动及时性

及时

群众来访来信办理及时性

7

效益指标

20

社会效益

提升人民群众普法、守法、用法的法律意识

提升

检察公开透明度

透明

检察服务形象

提升

促进改善办案基础设施和办案条件

促进

群众法律服务

积极提供

生态效益

生态环境资源保护检察建议采纳率

80%

打击生态犯罪、维护生态秩序

提供

满意度指标

10

服务对象满意度

办公案人员满意度

80%

社会公众满意度

80%










 

 

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